萍乡学院2018年部门决算财务公开

作者: 时间:2019-03-13

目录

第一部分萍乡学院部门概况

第二部分 部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分萍乡学院部门概况

一、部门主要职能

萍乡学院是经教育部批准设置,面向全国招生的全日制公办普

通本科院校.

学校设有12个二级学院,涉及工学、文学、理学、教育学、

管理学、艺术学、法学、历史学等八个学科门类的29个本科专业。现有普通全日制在校生11036人,其中本科生7668人,本专科生比例为7:3。

校园占地面积1200亩,校舍建筑面积33.14万平方米,教学行政用房19.46万平方米。有教学实验实训室167个,校外实习实践实训基地147个。建有省级柔力球训练基地和省级社会体育指导员培训基地。教学科研仪器设备总值10335.12万元,馆藏纸质图书125.64万册,电子图书150余万册。校园网络覆盖全校范围,网络出口带宽8000Mbps。

学校现有教职员工842人,其中博士55人,正高职称57人,副高职称164人。享受国务院特殊津贴专家1人,教育部新世纪优秀人才1人,江西省政府特殊津贴专家2人,“西部之光”人选4人,江西省青年科学家(井冈之星)1人,“江西省百千万人才工程”人选9人,江西省主要学科学术和技术带头人2人,赣鄱英才“555”工程人选2人,江西省首批“双千计划”引进人才长期项目人选1人,江西省“百人远航工程”人选2人,江西省高校教学名师2人。

学校现有省级一流专业1个、校级特色专业10个,省高校专业综合改革试点项目1个,省级精品课程(省级精品资源共享课程、精品在线开放课程)9门,校级精品在线开放课程39门,省高校“课程思政”示范课程2门。2013年以来立项全国教育规划课题1项、江西省教育规划课题31项、江西省高校教改课题67项,获江西省教学成果奖4项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即萍乡学院。无二

级核算单位。

本部门2018年年末编制人数592人,其中事业编制468人,经费自理人数124人;年末实有人数1045人,其中在职人员842人,离休人员4人,退休人员199人;年末学生人数11036人。

 

第二部分2018年度部门决算表

(见附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计28481.2万元,其中年初结转和结余4635.34万元,同比增长32.39 %;本年收入合计23845.86万元,同比增长24.3 %,主要原因是:生均经费拨款增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入16952.43万元,占71.09%;事业收入5712.76万元,占23.96%;其他收入1180.67万元,占4.95%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计27736.93万元,较2017年增加6722.98万元,增长31.9%,主要原因是:为了迎接2019年本科教学水平评估,在人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面加大了投入。

本年支出的具体构成为:基本支出27736.93万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为14244.04万元,决算数为16952.43万元,完成年初预算的100%。预决算差额5874.37万元。预决算差异的主要原因是:1、年初预算未包含科研经费拨款;2、年初预算未包含国家奖助学金;3、年初预算未包含新增的社保;其中:

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为12918.54万元,决算数为15304.72万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为103万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为686.69万元,决算数为774.14万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为273.02万元,决算数为299.3万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为105.48万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为365.79万元,决算数为365.79万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为165万元,决算数为83.83万元,完成预算的50.81%,决算数较2017年减少22.52万元,下降21.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为50万元,决算数为27.84万元,完成预算的55.68%,决算数较2017年增加7.98万元,增长40.18%。主要原因是:开设中外合作办学专业,增加教师出国交流费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为23.79万元,完成预算的47.58%,决算数较2017年减少16.91万元,下降41.55%。主要原因是:一是公务接待自2018年起中晚餐不允许饮酒,二是相关业务交流接待,在业务经费中列支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32.18万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为32.18万元,完成预算的49.51%,决算数较2017年减少13.59万元,下降29.69%。主要原因是:减少公务用车2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出6820.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加2556.66万元,增长60%,主要原因是:为了迎接2019年本科教学水平评估,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面的投入,教职工人数也比上一年度增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额28798.76万元,其中:政府采购货物支出14399.39万元、政府采购工程支出6307.49万元、政府采购服务支出8091.9万元。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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